Factor Financiero

Programa de Contabilidad y Gestión Financiera

SII: Enlaces de Interés y Ayuda Errores Habituales

Factor Financiero

Características programa de contabilidad y gestión financiera: Abrir Página

Enlaces de Interés

  • Asistente Virtual SII: Consultas SII (Gestión)

  • Acceso al portal de preguntas frecuentes SII

  • Comprobar NIF de un tercero a efectos censales, puede acceder al portal de la AEAT a través del siguiente enlace: Comprobar NIF de tercero (Se require certificado digital)

  • Enlace comisión europea comprobar estructura NIF-IVA: Consultar

  • Herramienta de cálculo de plazos para la remisión de registros de facturas de la AEAT, puede acceder a través del siguiente enlace: Calcular plazo

  • Lista de errores ofrecida por la AEAT: Ver Listado

Errores habituales

  • 1104 - Valor del campo ID incorrecto

    NIF o nombre incorrecto. Debe revisar que los datos del tercero sean correctos.

    En caso de un tercero comunitario o internacional revise que su NIF tenga la clave ISO2 del país.

    Revise que el país esté correctamente introducido en la ficha del tercero.

  • 1100 - Valor o tipo incorrecto del campo: ?

    TipoOperacion/DescripcionBienes

    En operaciones intracomunitarias. Faltan por rellenar los datos necesarios para presentar una operación intracomunitaria. Se deben rellenar ambos campos, seleccionar el tipo en el desplegable destinado a ello e introducir la descripción que crea oportuna para describir el bien o servicio.

    NumSerieFacturaEmisor

    En facturas rectificativas. Faltan por introducir los datos de la factura rectificada.

    ClaveRegimenEspecialOTranscendencia

    Acceda a la ficha de Datos Tributarios y seleccione el tipo de factura y clave de régimen que corresponda al registro y guarde los datos.

  • 1117 - Error en el bloque de la contraparte. NIF no identificado

    Revise que el NIF del tercero sea correctos.

    Puede utilizar el enlace de la parte superior para comprobar el NIF del tercero desde el portal de la AEAT

  • 1127 - Tipo factura es de Asientos Resumen, NumSerieFacturaEmisorResumenFin está sin declarar

    Registro informado como asiento resumen. El campo factura final debe estar informado.

  • 1167 - Valor del campo FechaOperacion tiene una fecha superior a la permitida

    La fecha de la factura es incorrecta.

    En caso de no poder modificarla póngase en contacto con nosotros indicándonos la empresa, ejercicio y registro afectado.

  • 3000 - Factura Duplicada

    Se está enviando un alta de un registro que la agencia tributaria ya tiene registrada en su sistema del SII.

    Tiene dos opciones:

    La primera opción pasa por acceder al portal SII de la agencia tributaria afectada y copiar el CSV asignado por al registro. Acceder a Factor Financiero y realizar una entrada manual del tipo alta, agregando en el campo CSV el código copiado. (Tenga en cuenta que con esta opción no vuelve a transmitir nada al portal de la agencia tributaria, simplemente indica a Factor Financiero que ha sido introducida, deberá revisar que los datos informados en la agencia tributaria y en Factor Financiero son correctos).

    La segunda opción, consiste en realizar una entrada manual y del tipo alta, igual que en la primera opción, pero esta vez, una vez nos aparece en Factor Financiero el registro como aceptado, realizaremos un envío de modificación (icono situado a la izquierda del registro). De este modo será la agencia tributaria la que nos asignará el CSV y se registra el envío correcto. (Así se aseguran de que los datos presentado en la agencia tributaria corresponden a los datos que tienen introducidos en Factor Financiero).

  • 3002 - No existe el registro

    Se está enviando una modificación sobre un registro que la agencia tributaria no tiene registrado el su sistema del SII.


    * Esta incidencia puede suceder cuando se modifica un registro presentado y se altera alguno de los valores con los que la agencia tributaria identifica los registros. Estos son: NIF emisor + serie + factura + fecha.

    ¡Atención! Si antes de realizar esta modificación no ha informado la baja del registro, deberá acceder al portal del SII de la agencia tributaria correspondiente y proceder a la baja del anterior registro para que no quede constancia.

    ¿Cómo solventar esta incidencia? Acceda a la modificación manual y cambie el estado del registro a pendiente. Ahora podrá informar el alta del registro.

  • 3007 - No se pueden incluir pagos si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia de la factura tiene un valor distinto de 07

    Ha presentado una factura afectada por RECC con la clave incorrecta.

    Debe modificar la clave del registro afectado por "07 - Regimen especia criterio de caja"

    Una vez modificado deberá enviar la modificación a la agencia tributaria.

  • 4111 - Error en el bloque de la contraparte

    El NIF tiene un formato erróneo. NIF:XXXXXXXXXX. NOMBRE_RAZON:XXXXXXXXXX

    Revise los datos fiscales del tercero. El NIF o Razón Social no corresponden con el informado por su tercero a la agencia tributaria.

    Recuerde que en caso de una persona jurídica el orden de la razón social será: Apellido 1 + Apellido 2 + Nombre

    Puede utilizar el enlace de la parte superior para comprobar el NIF del tercero desde el portal de la AEAT

  • Otros

    1 - Tipo factura incorrecto, para una factura rectificativa. Registro: Tipo+Núm

    Está presentando una factura marcada como rectificativa con un tipo de factura que no pertenece al tipo rectificativas. Le puede aparecer tanto en facturas emitidas como rectificativas.

    Para solventar esta incidencia debe acceder a la ficha de la agencia tributaria del registro en cuestión y asignar un tipo de factura RX. (Deberá asignar el tipo de factura que corresponda a cada caso).

    2 - Factura sin dirección postal

    Revise los datos del tercero asignados a la factura seleccionada y rellene los datos necesarios. (Acceder por el icono Modificar datos Cliente / Proveedor)

    3 - Base de IVA diferente a 0%

    Si aparece este error se está enviando una factura como Sujeta-Exenta. Revise la ficha de Datos Tributarios y modifique las claves de Sujeta o No Sujeta según corresponda.

    4 - Operación marcada como no sujeta: Existen bases con IVA diferente a 0%

    Si aparece este error está enviando una factura como Sujeta y No Sujeta al mismo tiempo. Debe revisar la ficha de Datos Tributarios y sólo indicar el tipo correcto, dejando el blanco el que no corresponda.

    Si la operación es exenta (total o parcialmente) tanto si se trata de una operación sujeta como no sujeta deberá indicar el motivo de excepción.

    5 - Error de conexión con el portal SII de la agencia seleccionada. (The operation has timed out)

    Problema de comunicación con el portal de la agencia tributaria.

    Revisen en el portal de la agencia tributaria los registros comunicados y la correcta correspondencia con la información registrada en Factor Financiero.

    En instalaciones locales, revise la conexión a internet de su servidor de aplicaciones.

    Si la incidencia persiste, compruebe que su certificado digital no esté caducado.